工作职责:
1.编制审计项目计划和项目实施方案;组织项目组成员,以独立、客观、公正的态度开展审计工作;
2.组织实施各项审计程序,编制工作底稿,并复核项目组成员工作底稿;
3.把控审计项目整体进度及质量,有效披露问题、提出适当的改进建议,并组织与业务单位充分沟通;
4.编写并复核审计报告;
5.组织协调业务单位对审计报告的反馈意见,并跟踪业务单位对审计建议的落实情况。
任职资格:
1.精通Office系列办公软件;
2.精通内部审计工作流程;
3.熟悉制造型企业的财务、商务、营销的核心业务流程;
4.熟悉SAP系统或CRM系统、GSP系统;
5.持CPA、ACCA等证书者优先。